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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056944
Monto de la Factura
₲ 3.832.640
Nro. Solicitud de Transferencia
102839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.773.794

Retención DNCP
₲ 3.574
Retención IVA
₲ 27.636
Retención Renta
₲ 27.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170214
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.948.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.948.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1