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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014329
Monto de la Factura
₲ 16.974.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50748
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.989.121

Retención DNCP
₲ 59.875
Retención IVA
₲ 462.952
Retención Renta
₲ 462.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169070
Monto Contrato
₲ 142.214.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.114.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.114.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3