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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191562
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745

Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
137/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183494
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.948.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.948.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5