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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.172

Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 70.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
111/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180002
Monto Contrato
₲ 104.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.868.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.868.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361332
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5