Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.595
Retención DNCP
₲ 7.495
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 57.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173659
Monto Contrato
₲ 12.272.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.416.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5