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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 3.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.488.061

Retención DNCP
₲ 23.503
Retención IVA
₲ 181.718
Retención Renta
₲ 181.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173659
Monto Contrato
₲ 12.272.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.416.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5