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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1416323
Monto de la Factura
₲ 899.950
Nro. Solicitud de Transferencia
86831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.677

Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171212
Monto Contrato
₲ 28.024.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.990.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3