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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 4.338.050
Nro. Solicitud de Transferencia
147806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.086.129

Retención DNCP
₲ 15.301
Retención IVA
₲ 118.310
Retención Renta
₲ 118.310
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178016
Monto Contrato
₲ 14.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.032.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.032.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367667
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4