Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000108
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113393
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-08-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.085.004
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 67.724
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 523.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 523.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CLAUDIO GUSTAVO RODRIGUEZ 
        
                                    RUC
                            
            4492134-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23028-19-175949
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 90.425.020
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 90.425.020
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366984
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SOPORTE TÉCNICO DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD VIAL PARA LA ANTSV
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        