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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010894
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.488

Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
₲ 9.163
Retención Renta
₲ 9.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-191371
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.618.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.618.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas