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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0001037
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.280

Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
₲ 33.682
Retención Renta
₲ 33.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196629
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.733.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.733.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas