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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 2.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.497

Retención DNCP
₲ 8.413
Retención IVA
₲ 65.045
Retención Renta
₲ 65.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196551
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.755.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.755.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387215
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de Motobomba para la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas