Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006506
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130060
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.930
Retención DNCP
₲ 524
Retención IVA
₲ 4.091
Retención Renta
₲ 5.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222983
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.605.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.605.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421174
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
