Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003716
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181603
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.317.463
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.173
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 38.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PASCUAL TORRES NUÑEZ
        
                                    RUC
                            
            1388647-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-22-210894
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 65.873.172
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.873.172
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405303
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        