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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 18.162.450
Nro. Solicitud de Transferencia
59177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.272.160

Retención DNCP
₲ 64.724
Retención IVA
₲ 495.340
Retención Renta
₲ 330.226
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120413
Monto Contrato
₲ 18.162.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.272.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.272.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu