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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016623
Monto de la Factura
₲ 41.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.864.236

Retención DNCP
₲ 145.673
Retención IVA
₲ 1.126.337
Retención Renta
₲ 1.126.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-219540
Monto Contrato
₲ 41.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.864.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.864.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414606
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior