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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001195
Monto de la Factura
₲ 96.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.190.261

Retención DNCP
₲ 343.121
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.750.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-147698
Monto Contrato
₲ 96.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.190.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.190.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para el Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado