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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 3.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-63278
Monto Contrato
₲ 41.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.827.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.827.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240660
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC (DETECTOR DE HUMO Y CALOR)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas