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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003169
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.215

Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-182222
Monto Contrato
₲ 3.833.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.780.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369076
Nombre de la Licitación
CD 11/2019 "Adquisición de insumos de limpieza para el MITIC - Plurianual 2019-2020 - Ad referéndum"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC