Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012514
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.491
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 9.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-148201
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.833.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.833.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
