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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.793

Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135364
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.239.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.239.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica