Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005150
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135632
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.631.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.631.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica