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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.759

Retención DNCP
₲ 14.374
Retención IVA
₲ 111.137
Retención Renta
₲ 111.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213954
Monto Contrato
₲ 126.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.020.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.218.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411724
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas