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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026902
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131196
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-65743
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245379
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas