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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003020
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33572
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-64367
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.274.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.274.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245327
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica