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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026970
Monto de la Factura
₲ 2.132.970
Nro. Solicitud de Transferencia
76832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.970

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-37759
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.867.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.867.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223335
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COPIADO, FOTOCOPIADO A COLOR PARA LA DIRECCION SUPERIOR DE M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas