Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.980.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111230
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.980.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
        
                                    RUC
                            
            1151277-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            3794
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-11-39352
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.980.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 87.915.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 87.755.163
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            224876
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Aparatos Telefonicos, Walkies y Equipos de Audio
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        