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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 12.136.700
Nro. Solicitud de Transferencia
84718
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.431.889

Retención DNCP
₲ 42.809
Retención IVA
₲ 331.001
Retención Renta
₲ 331.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227758
Monto Contrato
₲ 91.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.689.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.689.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados