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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016317
Monto de la Factura
₲ 20.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96162
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.456.418

Retención DNCP
₲ 70.873
Retención IVA
Retención Renta
₲ 547.991
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
12/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215007
Monto Contrato
₲ 20.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.456.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.456.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social