Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003261
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.082.760
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            119518
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.882.631
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.549
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 111.348
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 74.232
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ADALBERTO VILLASANTTI FLORES
        
                                    RUC
                            
            1668036-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13005-16-121968
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.635.596
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.635.596
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305738
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de Fotocopiadoras
        
                                    Convocante
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
        