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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002939
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32097
Monto Contrato
₲ 69.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.492.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.492.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218915
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata