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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42264
Monto Contrato
₲ 103.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.805.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212302
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3