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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0010143
Monto de la Factura
₲ 53.475
Nro. Solicitud de Transferencia
99045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.475

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34784
Monto Contrato
₲ 53.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"