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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0006520
Monto de la Factura
₲ 614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.930

Retención DNCP
₲ 2.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-235660
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.621.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.621.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434002
Nombre de la Licitación
CD 03/2023 Servicio de Televisión por Cable para el MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social