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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 954.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.712

Retención DNCP
₲ 3.401
Retención IVA
₲ 26.032
Retención Renta
₲ 17.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-145999
Monto Contrato
₲ 3.355.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.191.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.191.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327061
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes