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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003513
Monto de la Factura
₲ 1.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.229

Retención DNCP
₲ 3.804
Retención IVA
₲ 14.557
Retención Renta
₲ 19.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-139887
Monto Contrato
₲ 34.949.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.612.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.612.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326724
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado