Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006281
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.406.434
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            167145
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.406.434
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALAMO SA
        
                                    RUC
                            
            80004161-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            66
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-14-93084
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.107.852
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.808.457
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.808.457
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            275475
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            C.D. MAG Nro. 30/2014 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        