Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000132
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113467
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.250.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PATRICIA BEATRIZ DRELICHMAN CYMERMAN
        
                                    RUC
                            
            1325960-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-14-87549
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.257.382
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.257.382
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267157
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD MAG N° 5/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, FILMADORAS, VIDEOCASETEROS Y MAC
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        