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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014184
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818

Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156118
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.487.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.487.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados