Datos del Pago
Nro. de Factura
09/2018
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156118
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.487.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.487.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
