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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 149.824
Nro. Solicitud de Transferencia
190122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.279

Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159240
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados