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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038779
Monto de la Factura
₲ 4.697.346
Nro. Solicitud de Transferencia
143102
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.926

Retención DNCP
₲ 16.398
Retención IVA
₲ 128.109
Retención Renta
₲ 170.813
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234008
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.480.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.480.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435491
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania