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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 1.984.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.128

Retención DNCP
₲ 7.072
Retención IVA
₲ 54.120
Retención Renta
₲ 36.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-149000
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.639.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.639.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336670
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional