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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 1.738.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.282

Retención DNCP
₲ 6.195
Retención IVA
₲ 47.414
Retención Renta
₲ 31.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-149000
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.639.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.639.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336670
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional