Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 2.509.100
Nro. Solicitud de Transferencia
190448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.108
Retención DNCP
₲ 8.942
Retención IVA
₲ 68.430
Retención Renta
₲ 45.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-149000
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.639.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.639.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336670
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional