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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 5.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.802

Retención DNCP
₲ 18.335
Retención IVA
₲ 140.318
Retención Renta
₲ 93.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152021
Monto Contrato
₲ 9.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.920.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.920.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337364
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior