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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 14.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.742.719

Retención DNCP
₲ 51.463
Retención IVA
₲ 397.909
Retención Renta
₲ 397.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-160948
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.379.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.379.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340594
Nombre de la Licitación
CD 13 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PANADERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia