Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0004287
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            59789
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.550.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 43.636
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAMAQ S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011245-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12002-19-172938
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.678.902
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.678.902
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364365
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de purificadores de agua para la Vicepresidencia de la República
        
                                    Convocante
                            
            Vicepresidencia de la República (VP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Vice Presidencia de la Republica
        