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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003442
Monto de la Factura
₲ 568.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.214

Retención DNCP
₲ 2.068
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-222510
Monto Contrato
₲ 10.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.432.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.432.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421241
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de extintores para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia