Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0017265
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.650.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139564
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.644.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.000
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ADOLFO LEIVA
        
                                    RUC
                            
            1861152-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-16-126307
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.650.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.644.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.644.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305204
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos de papel elaborados con criterios de sustentabilidad
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        